Представете си и фактурата, няма проблем,че е на английски. Обикновено представям МД, фактура и плащането по тях.
Дивидентите се облагат с 5% данък и това е окончателен данък. Няма никакви осигуровки тук.
Здравейте! Дружество от Обединеното кралство/ ще го нарека - А/ има сключени договори за изработка на ишлеме с български фирми. Управителя на дружеството има фирма в България/ЕООД, ще го нарека - Б/, която до момента извършваше контрола по тези ишлемете. От 31.03.2021 г дружество А не може да си възстановява ДДС за вноса на платовете необходими за ишлемето от производители от ЕС. Ако тези платове се внасят /ВОП/ от фирма Б проблема с ДДС отпада, но как и под каква форма фирма Б ще ги предоставя на българските фирми които изработват ишлемето?
Как ще фактурира тези платове на фирма А? Още много въпроси ми възникват... Моля колеги ако някои вече се е сблъскал с такъв казус или има мнение да сподели.Ще съм благодарна на всякаква помощ!
Здравейте колеги, моля ви ако някой от вас е работил /счетоводно/ с тези опции да ме насочи къде да чета за тях/конкретно/,защото никъде не намерих нищо конкретно ,нито в ЗДДС нито в ЗКПО! Благодаря ви! :smile1: